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審計管理制度2017
不同公司可以有不同的審計管理制度。你對審計管理制度了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼膶徲嫻芾碇贫确段,歡迎閱讀。
審計管理制度
為了更好地落實集團的各項管理制度,提升經(jīng)營公司的管理水平,做好第三方監(jiān)查管理工作,特制定以下管理制度。
一、本管理制度適用于集團所有經(jīng)營公司、部門、員工。
二、審計內(nèi)容:
經(jīng)營情況
管理制度執(zhí)行情況
管理流程的監(jiān)督檢查
經(jīng)營管理人員的行為監(jiān)督檢查
三、審計形式
匯和集團綜合部下設(shè)審計監(jiān)查室,由審計監(jiān)查按時間節(jié)點,根據(jù)審計方向抽調(diào)集團公司相關(guān)人員或外聘專業(yè)人員組成審計小組,任命審計組長,按審計內(nèi)容進行審計。
、賹徲嬓〗M發(fā)審計函,標明審計內(nèi)容,各公司自查,總經(jīng)理簽字回復。
②審計小組發(fā)審計函,通知進駐審計。
四、審計時間:
所有集團經(jīng)營公司一季度審計一次,時間節(jié)點為每年4月,7月,11月和次年1月。每個公司每次審計時間原則上不超過48小時。
五、審計流程
1、匯和審計監(jiān)查室在時間節(jié)點內(nèi)首先發(fā)審計函,審計函包括以下內(nèi)容:
審計時間,審計內(nèi)容,審計人員,審計方式(自查,第三方進駐)
2、被審單位必須在24小時內(nèi)回執(zhí),明確對接人員,同時按審計函要求,進行相關(guān)資料的準備,如進駐審計,雙方約定時間。
3、審計組進駐單位后,被審單位應安排專人負責,無條件提供審計函所提內(nèi)容資料和審計組臨時抽查的相關(guān)資料。
4、審計組進駐后,在時間節(jié)點內(nèi)完成審計報告,審計報告應詳盡真實,并由被審單位確認,由審計組長和總經(jīng)理共同確認。審計報告共四份,被審單位留存一份,總經(jīng)理一份,審計小組一份,集團總裁一份。
5、審計報告簽字完成后,審計小組應與被審單位座談。座談內(nèi)容應有記錄,對被審單位的問題提出整改。被審單位提出問題解決的時間和方法。
6、審計小組結(jié)束審計工作后應及時向集團公司總裁匯報,提出對被審單位的管理經(jīng)營水平的評估,對總經(jīng)理任職能力進行評估,并對其經(jīng)營管理薄弱環(huán)節(jié)提出改進措施。
六、審計紀律:
被審單位應提供真實資料,不得以任何借口拒絕審計人員的資料文件要求。
審計人員應嚴格按照審計紀律開展工作,不得以權(quán)來謀私,不得弄虛作假。
審計人員進駐審計,接送由被審單位安排,被審單位接待最多兩次,接送各一次,每次吃飯人均不得超過50元,其余吃飯自理或工作餐。如被審單位有辦事處原則上審計人員住在辦事處,如沒有,住宿費由集團報銷。審計人員外出,日均補助按100元標準執(zhí)行
七、審計處理結(jié)果,審計結(jié)束后,匯和將對被審單位進行評估考核,對總經(jīng)理個人的管理能力和績效進行考核,對存在的問題發(fā)出書面通知,提出改進意見,對工作績效準確的公司和總經(jīng)理進行表揚和獎勵。
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