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會計采購崗位職責(zé)

時間:2023-03-05 13:12:30 崗位職責(zé) 我要投稿

會計采購崗位職責(zé)(15篇)

  在現(xiàn)在社會,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,下面是小編為大家整理的會計采購崗位職責(zé),歡迎大家分享。

會計采購崗位職責(zé)(15篇)

會計采購崗位職責(zé)1

  1、認(rèn)真執(zhí)行采購管理規(guī)定,嚴(yán)格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。

  2、熟悉和掌握市場行情,按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場信息,及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進(jìn)。

  3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的'問題。

  4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責(zé)任提供有效的物品保管,防止物品保管不妥而受損失。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

會計采購崗位職責(zé)2

  1、完成應(yīng)付賬款月結(jié)工作,保證月結(jié)的準(zhǔn)確性與時效性

  2、付款資料的審核及賬務(wù)處理,保證及時準(zhǔn)確地支付采購料款

  3、應(yīng)付賬款管理與分析,定期分析應(yīng)付賬款賬齡,及時追蹤異常供應(yīng)商,處理異常

  4、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的.新建,擴建,修改資料的審核及系統(tǒng)維護(hù),確保主數(shù)據(jù)的正確性

  5、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的提供與分析,配合審計工作

會計采購崗位職責(zé)3

  1、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

  2、處理會計憑證,檢查會計科目運用是否正確,保證會計核算合規(guī)合法,及時準(zhǔn)確;

  3、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。

  4、管理會計憑證和報表,認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度,管理好會計檔案;

  5、負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財務(wù)報表;

  6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行年度和專項審計工作;

  7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報、協(xié)調(diào)與維護(hù)稅局關(guān)系;

  8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理日常財務(wù)管理。

會計采購崗位職責(zé)4

  1、承運商合同管理,資質(zhì)審核,價格更新

  2、承運商檔案系統(tǒng)的'建立與管理

  3、承運商賬單結(jié)算及差異處理等

  4、市場價格變動的記錄更新

  5、成本變化數(shù)據(jù)分析與測算

  6、采購部標(biāo)準(zhǔn)文件制定及日常事務(wù)處理

  7、完成經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)

會計采購崗位職責(zé)5

  一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫,結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入,進(jìn)行帳務(wù)處理,登記銷售合同明細(xì)臺帳。

  二、根據(jù)確認(rèn)的收入,正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加,合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

  三、負(fù)責(zé)銷售財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理,包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。

  四、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析等。

會計采購崗位職責(zé)6

 。1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核:廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡,印章是否清晰。

 。2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致,并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

 。3)雜質(zhì)、霉?fàn)、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

 。4)注意對異常單據(jù)核對落實,并將結(jié)果向財務(wù)科長報告。

會計采購崗位職責(zé)7

  1、參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度;

  2、負(fù)責(zé)采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細(xì)核算,保持核對帳、物、卡相符;

  3、按時準(zhǔn)確計提折舊;按月與財務(wù)部進(jìn)行賬目核對;

  4、會同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤點,按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續(xù);

  5、完成上級交辦的其他工作。

會計采購崗位職責(zé)8

  1、對采購過程和采購合同進(jìn)行必要的控制,按規(guī)合同約定期限執(zhí)行與供應(yīng)商對賬和結(jié)算審核工作;

  2、優(yōu)化付款結(jié)構(gòu),積極推進(jìn)各類賬期、商業(yè)票據(jù)、金融工具在供應(yīng)商付款中的使用,為企業(yè)降低資金占用成本;

  2、關(guān)注采購部降成本工作,出具采購降成本分析報告;

  3、根據(jù)公司實際情況,不斷優(yōu)化和完善采購過程內(nèi)控體系,為企業(yè)降低采購違規(guī)風(fēng)險;

  3、審核供應(yīng)商合同、交貨單、進(jìn)項發(fā)票,確保票據(jù)的'真實有效性,并統(tǒng)計每月采購發(fā)票返回情況;

  4、采購原輔材料、加工費、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)采購等支出的會計核算(含關(guān)聯(lián)購銷);

  5、憑證錄入及時、準(zhǔn)確,按時完成月度結(jié)賬工作,保證各類應(yīng)付賬款明細(xì)賬與總賬的一致性;

  6、定期進(jìn)行供應(yīng)商往來函證,并跟蹤對賬差異的處理,對往來款項的賬齡進(jìn)行分析;

  7、協(xié)助供應(yīng)鏈對采購訂單價格進(jìn)行核查,協(xié)助處理采購部處理退貨,開具《紅字信息表》,并跟進(jìn)退貨扣款;

  8、對oem業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)控制,審核oem代工廠收貨、退貨、及加工費的對賬開票、貨款結(jié)算事宜;

會計采購崗位職責(zé)9

  一、材料會計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單,按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的'設(shè)置,嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬,。

  二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。

  三、及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

  五、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

  六、配合會計對物資賬目的清理、核算。

會計采購崗位職責(zé)10

  1、大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計專業(yè),持有初級會計師職稱,中級職稱優(yōu)先;

  2、能夠獨立進(jìn)行賬務(wù)處理,熟悉會計法規(guī)和稅法,能熟練的使用財務(wù)軟件,并有3年以上崗位經(jīng)驗;

  3、要有良好的職業(yè)操守,保密意識強。

會計采購崗位職責(zé)11

  1、完成公司的.日常會計核算工作,正確進(jìn)行財務(wù)處理、結(jié)算、編制各種財務(wù)報表;

  2、審核公司的各種單據(jù)、憑證,檢查各種手續(xù),做到完整、準(zhǔn)確、及時、合法;

  3、做好供應(yīng)商賬務(wù)的核算、對賬、結(jié)算及臺賬管理工作,并確保結(jié)果準(zhǔn)確性、時效性,維護(hù)好公司財產(chǎn)安全;

  4、做好供應(yīng)商合同管理以及每月底編制采購財務(wù)報表;

  5、協(xié)助上級完成財務(wù)分析工作。

會計采購崗位職責(zé)12

  1、兼職會計每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認(rèn)進(jìn)行賬務(wù)處 理 ,要會使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。

  2、每月10前編制所有財務(wù)和稅務(wù)報表并及時申報和打印。

  3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報納稅事宜必須親自出面解決。

  4、隨時保持通訊工具暢通,定期與出納及相關(guān)人員對賬。

  5、接受公司主管會計的指導(dǎo)和賬務(wù)審核。

  6、每月定期打印憑證并及時裝訂憑證和報表,不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。

  7、做賬過程中及時發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。

會計采購崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)全盤帳務(wù)處理、準(zhǔn)備及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作;

  2、負(fù)責(zé)會計核算,憑證的編制和登帳,對已審核的`原始憑證及時填制記帳;

  3、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報關(guān)相關(guān)部門;

  4、負(fù)責(zé)公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請;

  5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

  6、配合公司各部門工作,領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

  7、配合行政做好管理工作。

會計采購崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)公司研發(fā)成本控制和分析,日常研發(fā)成本數(shù)據(jù)監(jiān)控;

  2、新產(chǎn)品和新項目的成本預(yù)測和毛利分析;

  3、研成本等報表制作和分析;

  4、開展研降本工作,審核研發(fā)項目支出,考核研發(fā)物料消耗、產(chǎn)品穩(wěn)定性。

會計采購崗位職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)核算公司采購?fù)鶃砉ぷ,?zhí)行采購應(yīng)付制度,規(guī)范業(yè)務(wù)流程;

  2、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商采購明細(xì),貨款結(jié)算等帳務(wù)處理工作;編制采購應(yīng)付會計報表;

  3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊、應(yīng)付模塊及總賬模塊,涉及采購應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作;

  4、負(fù)責(zé)收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;

  5、負(fù)責(zé)OEM采購入庫(供應(yīng)商)送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計,跟進(jìn)整理存檔。

  6、負(fù)責(zé)OEM采購入庫及采購訂單審核,供應(yīng)商請款資料準(zhǔn)備及審核、提交。

  7、負(fù)責(zé)審核每月物資采購部提交月度資金預(yù)算計劃表,按資金計劃執(zhí)行付款;

  8、負(fù)責(zé)外部審計項目,采購應(yīng)付業(yè)務(wù)各項審計任務(wù)及資料整理、提供;

  9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。

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