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退稅申請書

時間:2023-08-02 17:00:26 常用申請書 我要投稿

退稅申請書

  在一步步向前發(fā)展的社會中,各種申請書頻頻出現(xiàn),請注意不同的對象有不同的申請書。為了讓您在寫申請書中更加簡單方便,以下是小編為大家整理的退稅申請書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

退稅申請書

退稅申請書1

XX稅務(wù)局:

  我公司為xx(類型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補xx年度虧損x元后,全年應(yīng)繳所得稅額x元,已預(yù)繳了x元,多繳x元,現(xiàn)申請退稅,所得稅退稅申請書3篇。

  以上妥否,請批示。

  申請人:XXXX單位

  xx年xx月xx日

退稅申請書2

浦東新區(qū)國家稅務(wù)局:

  茲有 (以下簡稱我司),對以下內(nèi)容作出承諾:

  1. 公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實存在;

  2. 倉儲物流均能有效控制;

  3. 海關(guān)申報單、貨相符;

  4. 收匯金額及時間均可控。

  如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!

  附:1.海關(guān)等級評定截圖;

  2.公司內(nèi)部風(fēng)險控制機制相關(guān)文件。

  (公章) 法人(簽字)

退稅申請書3

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的`稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  申請公司:xxx

  申請日期:20xx年X月XX日

退稅申請書4

xx國稅局:

  我公司是xxxxxxx(基本情況)。

  根據(jù)x規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xx元,實現(xiàn)增值稅xx元,已繳納xx元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅xx元。

  根據(jù)規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

  xxxx公司(公章)

  x年xx月xx日

退稅申請書5

____國稅局:

  我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準(zhǔn)!

退稅申請書6

我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財,注冊資本xx萬元,xx,登記注冊類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。

  公司于xx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xx,進出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報。

  我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

  xxxxxx有限公司

  xx年xx月xx日

退稅申請書7

______稅局:

  本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20____年1月01日至20____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_________________________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:______銀行

  銀行賬號:________________________

  特此說明!

  申請公司:___

  日期:20____年_月__日

退稅申請書8

xxxxx稅局:

  xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxxx元,稅款于xx年xx月xx日繳入xxxx市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  xxxxxx公司

  xx年xx月xx日

退稅申請書9

xxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

退稅申請書10

_______海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。

  1、已繳稅款金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  2、申請退稅理由:_______________________________________________。

  3、申請退還金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  4、申請人名稱:___________________________________________________

  5、開戶銀行:_____________________________________________________

  6、開戶銀行賬號:_________________________________________________

此致

敬禮!

  申請人:

  __年__月__日

退稅申請書11

xx國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的.有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年xx月xx日之前申報,請予批準(zhǔn)。

  企業(yè):xxx(公章)

  申請日期:20xx年X月xx日

退稅申請書12

鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  寧波市xxxx有機涂料廠

  20xx年2月19日

退稅申請書13

xxxx國稅局:

  我公司20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。

  望批準(zhǔn)

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請書14

XXXX稅局:

  本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:銀行

  銀行賬號:XXXX

  特此說明!

  XX單位

  20xx年7月25日

退稅申請書15

xxxx稅局:

  本公司xxxxxxxx(納稅編碼:xxxx)。因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:xxxx

  特此說明!

  xx單位名字

  -7-25

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