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產(chǎn)品管理制度

時間:2021-10-30 08:47:25 制度 我要投稿

產(chǎn)品管理制度范本(通用5篇)

  在學習、工作、生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編收集整理的產(chǎn)品管理制度范本(通用5篇),歡迎大家分享。

產(chǎn)品管理制度范本(通用5篇)

  產(chǎn)品管理制度1

  1、上崗人員應具有全血及成分制備、理化分析和檢驗的專業(yè)知識,掌握各項質(zhì)量檢測的操作規(guī)程和質(zhì)量標準。

  2、定期對血液及血液制品、檢測試劑和原輔材料進行抽樣檢查并按時發(fā)出有關(guān)報告。

  3、負責不定期抽查血液檢驗的室內(nèi)質(zhì)控記錄。

  4、如實填寫實驗記錄,正確處理數(shù)據(jù),加強核對,嚴防差錯。

  5、定期深入生產(chǎn)部門,熟悉生產(chǎn)工藝和流程,根據(jù)質(zhì)量檢測情況,提出改進意見。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患應及時向科主任反映。

  產(chǎn)品管理制度2

  1、必須向具有合法資質(zhì)的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商采購農(nóng)資產(chǎn)品。進貨時應當索取、核實并妥善保存供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明材料復印件(須加蓋公章)以及供貨協(xié)議。不得向無證企業(yè)或個人采購農(nóng)資產(chǎn)品。

  2、采購農(nóng)資時,應當按照國家相應的農(nóng)資產(chǎn)品包裝、標簽和說明書等管理規(guī)定,查驗產(chǎn)品包裝、標簽、說明書、生產(chǎn)日期,索取相應批次的'質(zhì)量檢驗合格證以及有關(guān)登記、批準證明文件復印件(須加蓋公章)。對經(jīng)查驗不符合規(guī)定的農(nóng)資,不得入庫,并做好退貨處理記錄,發(fā)現(xiàn)假冒偽劣商品應立即向XX縣(區(qū))農(nóng)業(yè)局報告。所購產(chǎn)品信息必須納入農(nóng)藥監(jiān)管信息化管理系統(tǒng)。

  3、對供貨商資質(zhì)和產(chǎn)品證明核實無誤后,應索取進貨發(fā)票,進貨發(fā)票應注明進貨時間、產(chǎn)品名稱(產(chǎn)品通用名)、規(guī)格、批次、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。

  4、必須向農(nóng)資購買者出具發(fā)票或銷售憑據(jù),銷售憑據(jù)應當如實注明售出產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、銷售時間以及購買人和經(jīng)營單位名稱等信息,必要時,還應根據(jù)實際情況當出具使用指導意見和注意事項。

  5、所有產(chǎn)品均應按進、銷貨日期依次記錄并建立進貨、銷售臺帳。進銷臺帳內(nèi)容包括:

  進貨日期、供貨商、商品名稱、商標、規(guī)格、進貨數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品登記證以及銷售日期、購貨單位、規(guī)格型號、銷貨數(shù)量、保質(zhì)期等。進、銷貨憑證、證明文件資料分類保管,臺帳至少保存兩年。

  6、推行實名購買制度,進貨、銷售信息應當實時錄入農(nóng)藥監(jiān)管系統(tǒng),實現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品可追溯。

  產(chǎn)品管理制度3

  1、目的

  通過建立追溯制度,確定從采購到加工、到銷售整個過程中產(chǎn)品的流向和信息,即生產(chǎn)的產(chǎn)品人上往下能夠跟蹤,從下往上能夠追溯,有助于查找不符合的原因,提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。

  2、范圍

  適用于要公司產(chǎn)品

  3、涉及的部門及小組成員

  組長:xx

  組員:xx

  質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉庫采購部

  4、定義、實施

  4.1可追溯性:通過

  登記的日期、批號、對產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

  4.2實施

  4.2.1公司通對原輔料和產(chǎn)成品實施批號管理,建立進貨驗收記錄,生產(chǎn)記錄,入庫記錄,出貨記錄,根據(jù)號管理實現(xiàn)追溯。

  4.2.2生產(chǎn)原料,需由采購部按產(chǎn)品要求采購符合產(chǎn)品質(zhì)量的原料。

  4.2.3原料進廠由倉庫通知質(zhì)檢部,對原料進行進廠檢查。質(zhì)檢部接到通知后對原料進行驗收,并按時做好記錄,檢驗合格后通倉庫部。

  4.2.4倉庫接到質(zhì)檢部通知后,將原料入庫,并做好原料入庫記錄。

  4.2.5車間領用,庫房應做好原料出庫記錄,車間應做好原料領用記錄。

  4.2.6車間生產(chǎn),應做好生產(chǎn)記錄。

  4.2.7成品在質(zhì)檢部檢驗合格后,由生產(chǎn)部和倉庫做好成品交付記錄。

  4.2.8成品出庫由質(zhì)檢部檢驗后出具出廠檢驗報告后,產(chǎn)品予以出庫。

  5、追溯

  5.1對已出現(xiàn)質(zhì)量問的成品都要進行質(zhì)量追溯;

  5.2質(zhì)量追溯由采購部、質(zhì)檢、生產(chǎn)部、倉庫聯(lián)合完成

  5.3溯源

  5.3.1根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴報告,確定成品的生產(chǎn)批號;

  5.3.2由質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號的生產(chǎn)時的生產(chǎn)記錄,查明使用的原料批次;

  5.3.3通過原料進廠驗收記錄,判定出該批次原料的供貨方信息,加工過程信息。

  5.4追蹤

  5.4.1根據(jù)供應商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報告由質(zhì)檢部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數(shù)量,然后通知到庫房、生產(chǎn)部;

  5.4.2庫房根據(jù)原料入庫記錄,出庫記錄,檢查庫存,并封存該批次剩余原料;

  5.4.3生產(chǎn)部根據(jù)原料領用記錄和生產(chǎn)記錄,確定使用該批次原料的成品的數(shù)量及生產(chǎn)批次,告知倉庫;

  5.4.4倉庫根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息和成品入庫記錄、出庫記錄,確定使用該批次原料的成品的出庫數(shù)量、剩余數(shù)量,并封存剩余庫存;并根據(jù)出庫記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售信息,數(shù)量,將信息告知質(zhì)檢部;

  5.4.5由質(zhì)檢部評估危害性,是否實施召回。

  產(chǎn)品管理制度4

  第一條目的

  1.為了加強商品存貨管理,明確商品進出庫手續(xù),規(guī)范盤點流程,促進庫存商品管理水平提高。

  2.確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。

  第二條適用范圍

  適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

  第三條庫存商品管理條款

  1.庫存商品的定義

  庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

  2.庫存商品入庫

  a.商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單,經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后,將貨物放置庫房內(nèi),分配貨架,辦理入庫手續(xù),制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份:采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

  b.退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后,將貨物放置庫房內(nèi),辦理入庫手續(xù),制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份:經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。

  3.庫存商品盤點

  a.常規(guī)盤點:每月3日、13日、23日盤點庫存,核對庫存表。

  b.非常規(guī)盤點:

  采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作,保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

  批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作,保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

  c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責,盡量保證盤點準確。

  第四條倉庫現(xiàn)場管理條款

  1.倉庫日常維護

  a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風,檢查倉庫窗戶門鎖是否完整,檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上、鎖上。

  b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位,做好倉位資源整合優(yōu)化,充分利用倉庫空間。

  2.倉庫鑰匙管理

  a.倉庫鑰匙常備兩套,庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套,不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員。

  b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員,需經(jīng)庫存管理直屬領導(xx)批準,并辦理倉庫鑰匙交接單,接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存,明確庫存商品責任。

  3.未經(jīng)庫管人員允許,非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管人員陪同,嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

  第五條商品發(fā)貨條款

  1.零售商品發(fā)貨流程

  a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員,庫管人員依據(jù)訂單取出相應商品,并留下訂單出庫聯(lián)(綠色),其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯(lián),出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。

  b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復核出庫商品無誤,打包并發(fā)送快遞。

  c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

  2.批發(fā)商品發(fā)貨流程

  a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員,庫管人員依據(jù)訂單備貨下架,放置在倉庫指定備貨區(qū),并留下訂單出庫聯(lián)(綠色),其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯(lián),待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準備發(fā)貨。

  b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復核出庫商品無誤,并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應商品上,聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。

  3.零售上門自提發(fā)貨

  顧客上門選購,由庫管人員陪同顧客去庫房挑選,選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單,訂單打印人員打印訂單后交庫管人員,庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色),其余各聯(lián)指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財務核算人員(現(xiàn)為xx)。

  4.員工內(nèi)購發(fā)貨流程

  依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。

  5.公關(guān)性(贈品)商品發(fā)貨流程

  如因業(yè)務需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈品)商品,需辦理公關(guān)性(贈品)商品出庫手續(xù),公關(guān)性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效,相應商品可以出庫。

  第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。

  產(chǎn)品管理制度5

  第一章總則

  第一條為規(guī)范興業(yè)皮革科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)、全資子公司及控股子公司委托理財業(yè)務的管理,有效控制風險、提高投資收益,維護公司及股東的利益,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度。

  第二條本制度所指“理財產(chǎn)品”是安全性高、流動性好、滿足保本需求,發(fā)行主體能夠提供保本承諾,投資期限不超過12個月的穩(wěn)健型理財產(chǎn)品,不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第30號:風險投資》中規(guī)定的投資品種。

  第三條公司從事理財產(chǎn)品交易的原則為:

 。ㄒ唬├碡敭a(chǎn)品交易資金為公司閑置資金,其使用不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動及投資需求;

 。ǘ├碡敭a(chǎn)品交易的標的為安全性高、風險低、穩(wěn)健型的理財產(chǎn)品;

 。ㄈ┕具M行理財產(chǎn)品業(yè)務,只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行交易,不得與非正規(guī)機構(gòu)進行交易;

 。ㄋ模┍仨氁怨久x設立理財產(chǎn)品賬戶,不得使用他人賬戶操作理財產(chǎn)品。

  第二章理財業(yè)務的管理機構(gòu)

  第四條根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,對公司理財產(chǎn)品業(yè)務的審批權(quán)限作如下規(guī)定:

 。ㄒ唬┻B續(xù)12個月的累計購買理財產(chǎn)品的金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%,由董事會審議批準。

 。ǘ┻B續(xù)12個月的累計購買理財產(chǎn)品的金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%,經(jīng)董事會審議后,提交股東會審議批準。

  (三)公司購買發(fā)行主體為商業(yè)銀行以外的其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品,應當經(jīng)董事會審議后提交股東大會審議批準。

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