公司采購管理制度范本通用
在發(fā)展不斷提速的社會中,制度使用的情況越來越多,制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編收集整理的公司采購管理制度范本通用,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
公司采購管理制度范本通用1
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應商網(wǎng)絡,適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的.運營,特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:
(1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。
(5)采購金額在元以上,財務經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。
4、領用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗,并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。
公司采購管理制度范本通用2
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素:
請購的部門;
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領導不在的.情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一xxxxxxxx采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;
接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購;
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價;
4、比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認;
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
。1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
。2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
。4)工期
。5)質(zhì)量保證期
(6)其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
。1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;
。2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;
3、合同執(zhí)行
。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領導;
。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;
(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;
六、報驗與入庫
1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。
【公司采購管理制度】相關(guān)文章:
公司采購的管理制度09-17
公司的采購管理制度05-27
公司采購管理制度12-01
公司采購管理制度07-17
2021公司采購管理制度05-27
公司材料采購的管理制度05-27
公司采購流程管理制度07-31
公司物資采購管理制度11-13
公司采購管理制度范本07-22
公司物資采購管理制度07-01