小金庫自查自糾報告
隨著個人素質(zhì)的提升,報告的適用范圍越來越廣泛,報告具有語言陳述性的特點。相信許多人會覺得報告很難寫吧,以下是小編精心整理的小金庫自查自糾報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
小金庫自查自糾報告1
按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項治理文件精神,天津分院認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾狀況總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認(rèn)識
我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹上級精神,正確認(rèn)識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求我公司務(wù)必認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標(biāo)開展清查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查:
1、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的`原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我公司按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。
6、我公司按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、我公司深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查自糾報告2
為認(rèn)真貫徹落實中紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔20xx〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>;的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
。ㄒ唬⿲m椫卫矸秶。此次專項治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位,事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機(jī)關(guān)包括各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
。ǘ⿲m椫卫韮(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),健全機(jī)制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用,支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
。ǘ┳圆樽约m(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,認(rèn)真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的'日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強(qiáng)信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負(fù)責(zé),做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
。ㄈ﹩挝槐O(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
。ㄋ模┌凑肇斦兄Ц兑,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查自糾報告3
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)和省國資委晉國資黨發(fā)〔20xx〕22號文件《關(guān)于開展省屬企業(yè)“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認(rèn)真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作,截止20xx年9月底,自查自糾工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)報告如下:
一、提高認(rèn)識,加強(qiáng)宣傳
為切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神,把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,并要求大家按照要求,認(rèn)真進(jìn)行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,切實做好我公司的`“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團(tuán)公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長,劉軍總經(jīng)理、凌人楓紀(jì)委書記、丁友建總會計師為副組長,集團(tuán)公司相關(guān)處室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組,并在領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強(qiáng)工作監(jiān)督。
三、協(xié)同配合,全面自查
為全面做好自查自糾工作,在集團(tuán)公司專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,各有關(guān)部門及各下屬企業(yè),認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾,并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析研究和匯總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力配合,為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。
四、自查自糾的范圍和內(nèi)容
首先明確了專項治理范圍,以集團(tuán)公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象;其次明確了專項治理內(nèi)容,違反法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均屬于“小金庫”!靶〗饚臁钡闹饕憩F(xiàn)形式包括隱匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。
五、取得效果
通過深入自查自糾,集團(tuán)公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財務(wù)部門統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)部門統(tǒng)一到有關(guān)部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
我公司下一步將繼續(xù)按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎(chǔ)上認(rèn)真組織開展重點檢查,抽調(diào)專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進(jìn)行重點檢查,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)法制教育,強(qiáng)化財務(wù)管理,確保資金合理使用,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。
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