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往來崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-10-26 13:50:07 崗位職責(zé) 我要投稿

往來崗位職責(zé)(15篇)

  隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編精心整理的往來崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

往來崗位職責(zé)(15篇)

往來崗位職責(zé)1

  1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

  2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

  3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

  4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;

  5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的'員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對(duì)確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;

  6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;

  7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè),移交會(huì)計(jì)檔案管理員;

  8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)公司進(jìn)銷存和往來賬核算及管理工作,配合相關(guān)負(fù)責(zé)人完善梳理相應(yīng)的管理流程及制度;

  2、復(fù)核往來相關(guān)的.合同、賬單、發(fā)票,做好相應(yīng)憑據(jù)的登記管理及跟進(jìn)催收工作;

  3、及時(shí)審核ERP出入庫單據(jù),負(fù)責(zé)對(duì)接采購、銷售部門做好往來賬務(wù)核對(duì),并按月出具應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表;

  4、負(fù)責(zé)所有往來模塊賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)分析,并定期跟進(jìn)往來款的清理;

  5、負(fù)責(zé)核算業(yè)務(wù)部門銷售提成;

  6、完成上級(jí)臨時(shí)交代的其他任務(wù)。

往來崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)與各往來單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)帳工作,并定期進(jìn)行往來分析;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)公司往來帳務(wù)制度的建設(shè)和完善;

  3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;

  4、根據(jù)工作流程,復(fù)核對(duì)外匯款通知;

  5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證準(zhǔn)確及時(shí);

  6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票,催收供應(yīng)商所欠增值稅票;

  7、其他臨時(shí)性工作。

往來崗位職責(zé)4

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)組織月度集團(tuán)往來賬核對(duì),并對(duì)差異進(jìn)行組織更正;

  2、負(fù)責(zé)每月與相關(guān)部門對(duì)賬,對(duì)所有客戶、供應(yīng)商的`往來對(duì)賬單回收,并將往來對(duì)賬單妥善保管,定期按客戶裝訂成冊(cè),以備查詢;

  3、定期進(jìn)行往來賬的清查核對(duì)工作,在清查過程中,若發(fā)現(xiàn)確實(shí)無法收回的往來款項(xiàng),應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,并按規(guī)定程序上報(bào)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批示;

  4、根據(jù)財(cái)務(wù)部相關(guān)要求編制每月相關(guān)往來報(bào)表,根據(jù)公司經(jīng)營需要出具相關(guān)往來分析報(bào)表。

  任職要求:

  1、本科學(xué)歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經(jīng)驗(yàn),有中級(jí)會(huì)計(jì)證書和制造業(yè)相關(guān)往來會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2、熟練操作office軟件,熟練運(yùn)用excel中數(shù)據(jù)透視表、excel函數(shù)等;

  3、熟悉國家稅務(wù)政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程,精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);

  4、具備良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,抗壓能力;

  5、品行端正,誠實(shí)正直,有良好的職業(yè)操守,無不良從業(yè)記錄。

往來崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)與采購員,銷售員對(duì)賬,確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤;

  2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的整理,審核到付月結(jié)的單據(jù),發(fā)票齊全且信息一致;

  3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作;

  4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票,處理出口退稅;

  5、對(duì)結(jié)算工作進(jìn)行的'準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),對(duì)結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。

往來崗位職責(zé)6

  1、對(duì)采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核,查賬及記賬處理。

  2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財(cái)務(wù)日常核算、查賬和管理,定期與采購部門、供應(yīng)商對(duì)賬,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)解決。

  3、根據(jù)往來合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬管理,定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。

  4、妥善保管會(huì)計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

往來崗位職責(zé)7

  1,負(fù)責(zé)與各往來單位的'款項(xiàng)核算與對(duì)賬工作;

  2,負(fù)責(zé)對(duì)公司往來賬務(wù)制度的建設(shè)和完善;

  3,負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理;

  4,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)及信息錄入;

  5,負(fù)債開具稅票及認(rèn)證稅票;

  6,完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作。

往來崗位職責(zé)8

  1.賣場的對(duì)帳工作,及時(shí)收集對(duì)帳單,負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項(xiàng)的及時(shí)結(jié)賬和對(duì)賬。

  2.應(yīng)收?qǐng)?bào)表、賣場對(duì)賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報(bào)

  3.核對(duì)賣場費(fèi)用,做賣場費(fèi)用表,錄入系統(tǒng)費(fèi)用。

  4.開具與賣場相關(guān)的`增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票,提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。

  5.登記賣場回款,登記賣場賬扣發(fā)票,報(bào)銷發(fā)票。

  6.審核與賣場相關(guān)的促銷活動(dòng)。

往來崗位職責(zé)9

  職責(zé)描述:

  主要工作如下:

  關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數(shù)據(jù)核對(duì)及票據(jù)開具;

  關(guān)聯(lián)公司往來核對(duì)及賬務(wù)調(diào)整;

  管理報(bào)表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;

  領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

  3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),專業(yè)能力扎實(shí);

  工作細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng);

  excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。

往來崗位職責(zé)10

  1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的往來賬務(wù)處理流程;

  2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的.賬務(wù)處理;

  3.月末對(duì)已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時(shí)填制記帳;

  4.按照公司要求及時(shí)編制應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

  5.做好自身及財(cái)務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

往來崗位職責(zé)11

  1負(fù)責(zé)對(duì)外批發(fā)分銷和對(duì)內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算;

  2、審核銷售統(tǒng)計(jì)員填寫的《批發(fā)銷售計(jì)劃表》與分銷價(jià)格是否相符,對(duì)價(jià)格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》;對(duì)批發(fā)商沒打款的或打款不足的,不得辦理發(fā)貨處理,特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。

  3、對(duì)各批發(fā)老板預(yù)先打的批發(fā)款,及時(shí)通知出納核對(duì)到賬情況后填開《收款收據(jù)》,憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理,確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨,不允許賒銷欠款。

  3、審核批發(fā)商品的`分銷價(jià)格文件,及時(shí)與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款,并按月及時(shí)對(duì)賬;

  4、對(duì)各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房;

  5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理,督促門店和業(yè)務(wù)部門及時(shí)催款,避免呆賬的發(fā)生;

  6、及時(shí)與應(yīng)付會(huì)計(jì)做好交接工作。

  7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。

往來崗位職責(zé)12

  1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

  2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

  4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的.管理;

  5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

  6、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

  7、對(duì)市場部的銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

  8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

往來崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作;

  2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;

  3、及時(shí)按各緯度對(duì)銷售情況進(jìn)行分析;

  4、編制會(huì)計(jì)憑證;

  5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;

  6、核算業(yè)績提成;

  7、其他相關(guān)工作。

往來崗位職責(zé)14

  1.貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)主管部門的規(guī)章制度。

  2.對(duì)預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來款項(xiàng),按單位或個(gè)人分戶設(shè)帳,序時(shí)登記,進(jìn)行明細(xì)核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

  3.對(duì)往來帳定期進(jìn)行核對(duì)清算,歸類分析,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來款項(xiàng)的'明細(xì)報(bào)表。

  4.做好往來款項(xiàng)的催收工作,內(nèi)部單位的債權(quán)債務(wù)必須在年終對(duì)帳會(huì)上徹底清算。年終對(duì)未清算的外部往來款項(xiàng)逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)單”。

  5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。

  6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

往來崗位職責(zé)15

  1、會(huì)同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策,建立、健全往來款項(xiàng)結(jié)算與核對(duì)的程序和制度,明確應(yīng)收款項(xiàng)管理責(zé)任,積極了解客戶資信情況,防止壞賬損失。

  2、按照債權(quán)債務(wù)種類,應(yīng)收應(yīng)付對(duì)象的.具體單位和個(gè)人分類設(shè)置總分類賬和明細(xì)分類賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細(xì)賬并結(jié)出余額。

  3、督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來款項(xiàng)的結(jié)算。當(dāng)托收款項(xiàng)被對(duì)方單位部分或者拒付時(shí),應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因,及時(shí)處理;對(duì)于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;對(duì)于應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要約定清償;對(duì)于確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款,要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù),加強(qiáng)管理,對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi),要及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),收回余額,不得拖欠和挪用。

  4、會(huì)同有關(guān)部門定期組織往來款項(xiàng)的核對(duì)。對(duì)于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款,應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對(duì);對(duì)于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)應(yīng)定期抄列清單,或以個(gè)別特殊方式核對(duì);對(duì)于長期呆滯的往來款項(xiàng),特別是長期未能收回的債權(quán),應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)調(diào)查并向上級(jí)報(bào)告,做好往來款項(xiàng)的清收及核銷工作,以提供企業(yè)資金的利用效率。

  5、期末計(jì)提商業(yè)匯票利息,分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費(fèi)用,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。

  6、辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項(xiàng)抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。

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