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審計主管職位個人簡歷范文

發(fā)布時間:2017-01-21 編輯:hlm 手機版

  姓 名:** 性別:男

  婚姻狀況:已婚 民族:漢族

  戶籍:浙江杭州 年齡:45

  現(xiàn)所在地:廣東-廣州 身高:172cm

  意向地區(qū):廣東-廣州、廣東-東莞、廣東-惠州

  意向職位:財務/審(統(tǒng))計類-注冊審計師

  財務/審(統(tǒng))計類-審計經(jīng)理/主管

  財務/審(統(tǒng))計類-審計專員/助理

  尋求職位:經(jīng)理、主管

  教育經(jīng)歷

  20**-09~20**-11 **大學 行政管理 大專

  培訓經(jīng)歷

  20**-09~20**-09 坪山成校 生產(chǎn)經(jīng)營單位評分經(jīng)營管理者安全生產(chǎn)培訓安全生產(chǎn)培訓合格證書

  20**-05~20**-09 永安電大 會計基礎理論會計證

  工作經(jīng)歷

  **公司(20**-11~20**-08)

  公司性質:外資企業(yè)行業(yè)類別:原材料及加工

  擔任職位:審計經(jīng)理崗位類別:審計經(jīng)理/主管

  工作描述:

  1.在總經(jīng)理的領導下,主持內部審計部的日常工作;

  2.完善內審工作規(guī)章制度、審計工作流程;

  3.擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報總經(jīng)理批準后組織實施;

  4.審核審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

  5.實施內部各類審計事項,安排審計項目,指定項目負責人、實施時間;

  6.負責與高層管理確認審計報告,協(xié)調審計工作關系

  7.指導下屬的日常工作,督促下屬的工作進度,并對下屬工作中碰到的關鍵性問題提出指導性解決意見;

  8.復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  9.組織開展財務審計、海關風險審計、采購審計等內部控制項目審計;

  10.負責向公司領導匯報本部門工作,完成公司領導交辦的其他工作任務。

  離職原因:組織目標分散,管理不統(tǒng)一,條塊分割

  **公司(20**--01~20**-10)

  公司性質:外資企業(yè)行業(yè)類別:紡織品業(yè)(服飾、鞋類、家紡用品…)

  擔任職位:財務經(jīng)理崗位類別:財務主管/經(jīng)理

  工作描述:

  1.全面負責公司財務會計工作;

  2.完善財務管理措施并督促實施;

  3.提取和利用會計信息資料,參與經(jīng)營決策,為領導經(jīng)營預測提供依據(jù);

  4.分析公司財務狀況,為管理層提供決策、管理依據(jù);

  5.復核各帳目,確保各科目余額準確無誤;

  6.控制各項費用報銷、業(yè)務支出,審定每月的工資、獎金發(fā)放;

  7.審核公司免抵退資料,保證按時納稅;

  8.審核公司財務會計報表;

  9.督促本部門各崗位的工作;

  離職原因:行業(yè)形勢嚴峻

  **公司(20**-07~20**-10)

  公司性質:國有企業(yè)行業(yè)類別:石油、化工、地質

  擔任職位:生產(chǎn)調度/行政干事崗位類別:化工技術應用

  工作描述:

  1.根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃,組織安排輪班生產(chǎn),確保按期完成生產(chǎn)任務;

  2.協(xié)調各車間班組的生產(chǎn),使各部門生產(chǎn)相互配合、協(xié)調統(tǒng)一;

  3.巡查輪班各車間生產(chǎn)狀況,內容包括各崗位安全生產(chǎn)、隱患排查、勞動紀律;

  4.對當班生產(chǎn)進行總結,并將當日輪班的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)量等上報生產(chǎn)部;

  5.分管行政后勤及職工福利的采購、發(fā)放工作。

  離職原因:國有企業(yè)慣有的弊端,個人能力難以發(fā)揮。

  項目經(jīng)驗

  財務專項審計(20**-09~20**-10)

  擔任職位:審計部主管

  項目描述:20**年9月,按照董事會指示,組織審計小組對子公司財務進行專項審計。審計中,通過廣泛、全面地收集歸檔資料及出納的工作記錄,認真審核每一張憑證、每一筆往來,并與貨幣收支進行逐筆核對。通過認真的工作,審計發(fā)現(xiàn):公司在模具管理上存在嚴重隱患,模具的應收款資料不全;一筆250萬現(xiàn)金收款未進入公司帳戶。進一步的審核,從出納的遺留的電子文檔與現(xiàn)金日記帳的比較中發(fā)現(xiàn):某高級管理的個人帳戶與公司資金往來密切,但帳簿上并無該帳戶與公司的往來的任何記載。

  審計報告如實反映了審計發(fā)現(xiàn),并提出改善措施:

  1.追究高管、財務經(jīng)理和出納違規(guī)責任;

  2.調整責任人工作崗位;

  3.杜絕使用未經(jīng)董事會批準的銀行帳戶;

  4.業(yè)務資金往來一律通過銀行結算,特殊情況需使用現(xiàn)金的,必須進行審批;

  5.設定現(xiàn)金使用的審批權限

  責任描述:1.與董事會溝通,全面了解審計目標;

  2.制定審計方案和實施;

  3.合理組織,分工明確,全面把握審計工作與進度;

  4.分析、判斷,確認審計發(fā)現(xiàn);

  5.撰寫審計報告

  技能專長

  專業(yè)職稱:經(jīng)濟師資格

  計算機水平:中級

  計算機詳細技能:熟練使用WORD/EXCEL,MRP2

  技能專長:

  1.具有財務管理和內部審計工作經(jīng)驗;

  2.有著財務分析經(jīng)驗;

  3.負責組織企業(yè)集團的內部審計,能獨立開展企業(yè)財務審計、海關風險審計、采購審計等

  4.思維清晰、邏輯嚴謹,具有良好的分析、編撰審計報告能力;

  語言能力

  普通話:流利粵語:較差

  英語水平:口語一般

  英語:一般

  求職意向

  發(fā)展方向:企業(yè)內部審計是組織內部建立的對企業(yè)經(jīng)營管理進行獨立的審查和評價活動,對企業(yè)管理起著監(jiān)督、制約、防患、參謀和建設性的作用。近年來,隨著國家企業(yè)改制和公司治理的不斷完善以及與國際接軌的多種外部因素,推進了企業(yè)內部審計工作的快速發(fā)展。為引導和保持企業(yè)的健康發(fā)展,需要加強和完善企業(yè)內篰管控,充分發(fā)揮審計部門在內部管理、風險控制、經(jīng)濟效益審計和價格審計等方面的作用,以增強企業(yè)價值、改善企業(yè)風險管理、控制和管理過程的有效性,幫助企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營目標。

  本人性格沉穩(wěn),有著客觀、公正、恰當?shù)膬r值觀,較好地把握事務的原則性和具體情況靈活性的“度”;

  從事過生產(chǎn)、行政、財務、審計等工作,積攢了較為豐富的實踐管理經(jīng)驗,為開展審計工作打下了堅實基礎。

  希望能在新的工作環(huán)境中,為企業(yè)提供更富價值的服務,為企業(yè)的健康發(fā)展盡自己綿簿之力。

  其他要求:

  自身情況

  自我評價:

  1.從事過生產(chǎn)、行政、財務、審計等工作,積攢了較為豐富的實踐管理經(jīng)驗,為開展審計工作奠定基礎。

  2.良好的品性和職業(yè)操守,誠實守信,“受人之托,忠人之事”;

  3.較強的環(huán)境適應能力和學習意識

  4.客觀、公正、恰當?shù)膬r值觀,較好地把握審計原則和實際操作靈活性的“度”;

  興趣愛好:乒乓球、游泳、跑步

  獲獎獎勵

  升職20**-01-26

  相關證書

  專業(yè)技術資格證書(021858)19**-12-31

  專業(yè)技術資格證書19**-12-31

  **大學畢業(yè)證((92)證畢字第**號)19**-11-26

  會計從業(yè)資格證(**)20**-06-02

  駕駛證20**--08-17

  證券從業(yè)資格證20**-11-28

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