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2017內(nèi)審師考試《審計基礎(chǔ)》多選題練習(xí)及答案
1. 內(nèi)部審計職業(yè)道德基本原則包括( BDEG )
A獨(dú)立B客觀C公正D誠信E勝任F審慎G保密
2. 內(nèi)部審計的職能和作用包括(DF )
A監(jiān)督B鑒證C評價D確認(rèn)E服務(wù)F咨詢G建議H指導(dǎo)
3.內(nèi)部審計組織上的獨(dú)立性是指在業(yè)務(wù)上要向(AB )報告工作。
A.董事會 B.審計委員會 C.首席執(zhí)行官 D.股東代表大會 E.董事長
4. 對于調(diào)入或臨時聘用的人員,只有在離開原崗位至少(A )以后,才能分配他們參與審計他們以前負(fù)責(zé)的運(yùn)營領(lǐng)域。
A.1年 B.2年 C.3年 D.半年
5. 外部評估至少(C )開展一次。
A. 1年 B.3年 C.5年 D.10年
6. 質(zhì)量保證與改進(jìn)程序的外部評估人員包括(AB )
A. 注冊會計師 B.組織外部的內(nèi)部審計師
C.組織內(nèi)部的財務(wù)人員 D.組織內(nèi)部的法律人員
7. 外部評估人員至少具有( B )在內(nèi)部審計或相關(guān)咨詢工作方面擔(dān)任管理職位的經(jīng)驗(yàn)。
A. 1年 B.3年 C.5年 D.10年
8. 內(nèi)部的定期評估一般由( C )挑選的小組或個人來完成。
A.首席執(zhí)行官 B.董事長 C.首席審計官 D.財務(wù)總監(jiān)
9. 內(nèi)部審計計劃至少( A )制訂一次。
A.1年 B.2年 C.3年 D.半年
10. 可以由( ABC )聘用外部服務(wù)提供者。
A.首席審計官 B.董事會 C.高級管理層 D.財務(wù)總監(jiān)
11.( A )負(fù)責(zé)評估外部服務(wù)提供者的專業(yè)勝任能力和獨(dú)立性、客觀性。
A.首席審計官 B.董事會 C.高級管理層 D.財務(wù)總監(jiān)
12. 內(nèi)部審計和外部審計可以相互接觸(或了解)對方的(ABCD )
A.審計方案 B.審計工作底稿 C.審計報告 D.管理建議書
13. 內(nèi)部審計與外部審計的協(xié)調(diào)工作應(yīng)由( B )負(fù)責(zé)。
A.首席審計官 B.董事會 C.高級管理層 D.財務(wù)總監(jiān)
14. 內(nèi)部審計預(yù)算應(yīng)該由( B )批準(zhǔn)。
A.首席審計官 B.董事會 C.高級管理層 D.財務(wù)總監(jiān)
15. 首席審計官至少( A )一次向董事會和高管層提交一次工作報告。
A.1年 B.2年 C.1個月 D.半年
16. 需要向高管層和董事會報告的重大審計事項(xiàng)包括( ABC )。
A.違法行為 B.低效和浪費(fèi)行為 C.重大控制薄弱環(huán)節(jié) D.已查實(shí)的舞弊行為.
17. 以下違背了內(nèi)部審計師協(xié)會的《職業(yè)道德規(guī)范》的是( CD )
A. 某公司的內(nèi)部審計師在完成對公司采購部門的審計活動后,利用周末的時間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔(dān)任了帶薪顧問
B.因?yàn)槭艿椒ㄍ鲉,在需要時向法庭披露了可能對組織不利的、機(jī)密的審計資料
C.在審計過程中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票
D.在審計活動完成后接受了公司提供的工作報酬
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