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內(nèi)審師考試《審計業(yè)務(wù)》模擬試題及答案

時間:2024-10-31 17:35:47 內(nèi)審員考試 我要投稿
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2017內(nèi)審師考試《審計業(yè)務(wù)》模擬試題及答案

  1、某公司正計劃在它的一個生產(chǎn)分公司開發(fā)并實(shí)施一個新的電算化采購訂貨系統(tǒng)。生產(chǎn)副總經(jīng)理要求內(nèi)部審計師加入負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)目的小組。該小組是由來 自財務(wù)、生產(chǎn)、采購和市場部門的代表組成的。首席審計執(zhí)行官希望承擔(dān)這一項(xiàng)目的工作,因此指派一名高級審計師加入并“在需要時”協(xié)助工作。假設(shè)該高級審計 師實(shí)施了如下工作,如果作為事后審計要求他審查該采購訂貨系統(tǒng),下述哪項(xiàng)可能會損害他的客觀性?

2017內(nèi)審師考試《審計業(yè)務(wù)》模擬試題及答案

  A.幫助確定和說明控制目標(biāo)。

  B.測試系統(tǒng)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性。

  C.審查系統(tǒng)和編程標(biāo)準(zhǔn)的充分性。

  D.為新系統(tǒng)草擬運(yùn)行程序。

  【正確答案】:D

  2、以下哪項(xiàng)不會削弱內(nèi)部審計師的客觀性?

  A.利益沖突。

  B.由于缺少審計工作輪換而導(dǎo)致被審計單位與內(nèi)部審計師關(guān)系密切。

  C.內(nèi)部審計師有關(guān)經(jīng)營責(zé)任暫時性的假設(shè)。

  D.適當(dāng)?shù)那闆r下依賴外部審計意見。

  【正確答案】:D

  3、各種審計活動的客觀性程度不同,以下哪種審計的客觀性最強(qiáng)?

  A.對公司加班政策的合規(guī)性審計。

  B.對人事部門雇傭和解雇活動的經(jīng)營性審計。

  C.對市場部的績效審計。

  D.工薪程序的財務(wù)控制審計。

  【正確答案】:A

  4、《標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,內(nèi)部審計師在審計過程中應(yīng)保持客觀性。假設(shè)某首席審計執(zhí)行官收到一筆年度獎金作為個人報酬的一部分,那么在什么情況下,這種獎金會損害首席審計執(zhí)行官的客觀性?

  A.該獎金是由董事會或其所屬的薪金管理委員會給予的。

  B.該獎金是基于收到的貨幣金額或所提議的未來的節(jié)約額作為審計結(jié)果的。

  C.內(nèi)部審計工作范圍更注重審查內(nèi)部控制而非賬戶余額。

  D.以上三項(xiàng)都會。

  【正確答案】:B

  5、被指派對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審計的內(nèi)部審計師是供應(yīng)商財務(wù)總監(jiān)的哥哥,此時該審計師應(yīng)當(dāng)

  A.接受該指派,但避免在現(xiàn)場工作中與該總監(jiān)接觸。

  B.接受該指派,但應(yīng)當(dāng)在審計報告中披露這一關(guān)系。

  C.將潛在的利益沖突通知供應(yīng)商。

  D.將潛在的利益沖突通知首席審計執(zhí)行官。

  【正確答案】:D

  6、以前。XYZ公司的內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)為公司設(shè)計并安裝電算化系統(tǒng)。一位新任審計委員會成員認(rèn)為這項(xiàng)活動使他對內(nèi)部審計部門的獨(dú)立性產(chǎn)生懷疑。以下哪項(xiàng)活動最能消除審計委員會對獨(dú)立性的這種擔(dān)心?

  A.只要內(nèi)部審計師有勝任的專業(yè)知識,內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)就應(yīng)當(dāng)繼續(xù)涉及和安裝其他計算機(jī)系統(tǒng)。

  B.以后內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)不應(yīng)當(dāng)再為組織涉及和安裝計算機(jī)系統(tǒng)了。

  C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)不應(yīng)當(dāng)指派那些設(shè)計和安裝國工薪系統(tǒng)的審計師去實(shí)施工薪領(lǐng)域的審計。

  D.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)不應(yīng)該再為組織的任何系統(tǒng)設(shè)計程序。

  【正確答案】:B

  7、以下哪項(xiàng)行為損害了內(nèi)部審計師獨(dú)立性?

  A.內(nèi)部審計師由于升職不久將負(fù)責(zé)某一分部,但仍繼續(xù)對該分部實(shí)施審計。

  B.基于預(yù)算限制而縮小審計范圍。

  C.加入某工作小組,為新的銷售系統(tǒng)的控制標(biāo)準(zhǔn)提供建議。

  D.在生效之前審查采購代理合同草案。

  【正確答案】:A

  8、以下哪種情況嚴(yán)重影響內(nèi)部審計組織的獨(dú)立性?

  A.內(nèi)部審計師經(jīng)常為在審計報告中曾經(jīng)批評過的部門工作程序起草修正方案。

  B.首席審計執(zhí)行官承擔(dān)著向公司高層行政領(lǐng)導(dǎo)和董事會報告的雙重責(zé)任。

  C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)與公司的外部審計師聯(lián)合計劃總體審計范圍,以避免相互間工作的重復(fù).

  D.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)參與對該公司與其他公司訂立的合同在實(shí)施前的審查。

  【正確答案】:A

  9、《標(biāo)準(zhǔn)》要求內(nèi)部審計必須具備完成審計工作所需要的知識、技能和專業(yè)訓(xùn)練。以下哪項(xiàng)正確地描述了《標(biāo)準(zhǔn)》中要求的知識或技能?內(nèi)部審計師必須

  A.不必尋求廣泛的技術(shù)研究和幫助就能將審計標(biāo)準(zhǔn)和程序熟練地應(yīng)用于特定審計工作的能力。

  B.熟練地將會計和計算機(jī)信息系統(tǒng)方面的知識應(yīng)用于特定的或潛在的問題上。

  C.對用于支持和形成審計發(fā)現(xiàn)的各種技巧的理解以及研究在任何審計工作中使用恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦虻哪芰Α?/p>

  D.在審查本組織的財務(wù)記錄和報告時會對會計原則和技術(shù)有廣泛的鑒別能力。

  【正確答案】:A

  10、內(nèi)部審計師因其具有審計范圍經(jīng)常包括本組織各個領(lǐng)域而居于獨(dú)一無二的地位。這也決定每個內(nèi)部審計師不可能在審計到的所有領(lǐng)域都具備充分的勝任能力。以下哪項(xiàng)屬于《標(biāo)準(zhǔn)》對每位內(nèi)部審計師勝任能力的要求?

  A.適用于本公司經(jīng)營的稅法及法律。

  B.精通會計原則。

  C.理解管理原則。

  D.精通計算機(jī)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。

  【正確答案】:C

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