內審崗位職責(精選27篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?以下是小編為大家收集的內審崗位職責,希望對大家有所幫助。
內審崗位職責 1
1、組織制定財務方面的'管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;
4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;
5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
內審崗位職責 2
1、掌握等級醫(yī)院評審標準及實施細則,通過學習培訓了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序,具備相關基本知識。
2、按等級醫(yī)院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的`評審結果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實實施,做到持續(xù)質量改進,以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的跟蹤評價與驗證。
6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程,模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況,做好記錄。
7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監(jiān)督。
8、內審員工作業(yè)績做為科室質量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。
9、參加醫(yī)院各項內審員培訓工作,完成其他有關評審工作。
內審崗位職責 3
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;
6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;
7、負責審計過程中與相關部門的'協(xié)調和溝通;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
10、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件。
內審崗位職責 4
1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業(yè)務板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務決策;
2、負責對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質量持續(xù)提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經(jīng)營風險,針對異動指標,結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內審崗位職責 5
1、申請醫(yī)療設備產品注冊的'相關工作,熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;
2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規(guī),具有質量意識,三年以上質量管理工作經(jīng)驗;
3、具有一定的協(xié)調溝通和解決問題能力,負責采購材料質量的監(jiān)管,采購部內部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;
4、負責內部檔案整理,協(xié)助采購員跟進采購工作;
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
內審崗位職責 6
一、審核組長職責
質量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權負責,審核組長應具備管理能力和經(jīng)驗,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。
因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報告。
二、審核組內審員職責
1、負責檢查、填寫審核檢查表;
2、負責填寫不符合項報告單;
3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;
4、向審核組長提供審核有關的質量信息,完成所承擔的內部審核任務;
5、根據(jù)內審安排有權進入審核范圍內的工作現(xiàn)場進行審核工作;
6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習,并負責有關內容后的傳達;
8、負責本部門內指導、監(jiān)督質量體系運行工作。
三、內部審核員能力要求
1)具備所有審核員應具備的能力。
2)編寫審核文件和報告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗
4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的`能力
5)較強的上下級溝通能力
四、內審員部門內的義務及權限
(一)義務
1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協(xié)助部門領導規(guī)范管理、促進改進。
2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務,并組織做好本部門后續(xù)改進工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質量體系認證工作。
5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日;A管理工作。
7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權限
1、對本部門的質量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權。
2、根據(jù)公司審核安排,有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。
3、有權對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。
4、有權參與公司基礎管理和部門間的協(xié)調改進工作。
5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。
五、內審員主要工作內容
內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。
2、管理評審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。
3、流程優(yōu)化評價:擔任公司流程優(yōu)化評審員,根據(jù)計劃負責公司相關部門的產品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。
4、迎接外審:組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。
5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。
6、日;A管理工作:包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調等。
7、部門質量管理體系維護:部門內部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。
內審崗位職責 7
1、審計工作
1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業(yè)務數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);
1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡配置,提供信息安全方面審計;
2、協(xié)助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作
內審崗位職責 8
1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;
2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責與公司各部門協(xié)調,指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;
6、協(xié)調并對接外部法務資源,確保法務服務的`時效性和有效性;
7、根據(jù)公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領導安排的其他工作。
內審崗位職責 9
1、根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排,及時高效地完成年度預算;
2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3、負責集團預算執(zhí)行情況的`跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范;
4、負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結報告;
5、根據(jù)管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;
7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8、與稅務局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
9、上級交代的其他工作。
內審崗位職責 10
1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作,制定內部質量體系審核計劃,并配合組織實施確認與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內部審查工作。
2.負責外部審查的準備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復。
3.負責內部體系的宣傳培訓及監(jiān)督執(zhí)行。
4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā),體系資料的收集歸檔等。
5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。
6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。
7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。
8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。
9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。
10.負責定期對分公司的質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監(jiān)督、審核。
11.貫徹、執(zhí)行國家有關檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應的規(guī)章、制度,制定公司檔案工作的.規(guī)章制度,并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。
12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學,內容保持有機聯(lián)系,保管期限準確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規(guī)定,做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。
13.負責對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導以及檢查驗收工作。
14.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。
15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃;負責辦公用品的保管和簽發(fā);負責公司固定資產的登記與管理。
16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務相關的工作任務。
內審崗位職責 11
。1)據(jù)國家、集團及公司的有關規(guī)章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;
。2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據(jù)復核;
。3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;
。4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;
(5)協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
內審崗位職責 12
1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內部審計制度;
2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。
3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的'審計工作。
4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經(jīng)理;
5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。
內審崗位職責 13
1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協(xié)助公司開展內審工作。
2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。
3.負責協(xié)助公司對質量管理體系文件進行修訂。
4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。
5.負責對工廠質量管理體系運行有關數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
內審崗位職責 14
1、負責財務報銷系統(tǒng)設計、優(yōu)化工作;
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的.分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動公司的業(yè)務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
內審崗位職責 15
1、負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告并提出改進意見;
2、協(xié)助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
3、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;
5、執(zhí)行臨時的`、特定的審計/控制項目。
內審崗位職責 16
1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的審計業(yè)務中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執(zhí)行內審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的.其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。
內審崗位職責 17
職位職責:
1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項內部審計業(yè)務,并協(xié)助建立健全公司的內控運營相關制度流程;
2、負責收集、整理審計數(shù)據(jù)資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;
3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;
4、及時完成上級交辦的工作任務。
任職資格:
1、財務、會計、審計相關專業(yè),本科及以上學歷;
2、從事財務工作3年或審計工作1年以上,具有初級以上會計職稱;
3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業(yè)務的.能力;
4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。
內審崗位職責 18
1.本科及以上學歷,財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業(yè);
2.4年以上相關工作經(jīng)驗,審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗,有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先;
3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力;
4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力;
5.精通本領域國家法規(guī)、審計準則和會計理論及內部流程。
內審崗位職責 19
a、嚴格執(zhí)行本公司有關程序和管理制度。熟悉國家質量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學習業(yè)務,做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務,熟悉《實驗室資質認定評審準則》的內容要求及在各部門的'應用和評審辦法,能準確評定檢測結果并能夠做出正確的評審結論。
b、負責對除本崗位以外的針對《實驗室資質認定評審準則》各個要素的要求,進行檢查評審,并督促其改正。
c、根據(jù)本公司制定的內審計劃,配合內審組長進行評審工作。按時完成評審任務。對不符合規(guī)定要求的要素,對責任部門實施糾正措施,進行跟蹤驗收,并做好記錄。
d、對質量管理體系文件制、修訂提出意見。
e、完成領導交辦的其它任務。
內審崗位職責 20
工作職責:
1、實施集團下屬各公司的.經(jīng)濟效益審計
2、實施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營指標完成情況考核工作
3、開展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計
4、實施集團及下屬各公司財務收支和經(jīng)營成果審計
5、參與檢查集團及下屬各公司預算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領導交辦的其他任務
任職要求:
1、本科學歷,財務、審計或經(jīng)濟類相關專業(yè);
2、三年以上相關工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗佳;
3、專業(yè)知識扎實,熟悉財務處理
4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格
注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優(yōu)惠活動等。
工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。
內審崗位職責 21
1、在科室主任的領導下,積極開展內部審計工作,配合并協(xié)調社會審計機構開展審計業(yè)務。
2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務,積極參加后續(xù)教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結,建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關規(guī)定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務,收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。
內審崗位職責 22
崗位職責:
1、了解公司業(yè)務流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議;
3、根據(jù)it內控合規(guī)要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關控制測試,落實控制缺陷整改;
4、與業(yè)務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求:
1、計算機、信息管理、審計或相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、5年及以上it內控審計相關工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內審或內控合規(guī)(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;
5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理;
6、良好的'溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。
內審崗位職責 23
崗位職責:
1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設、優(yōu)化和落地審計;
2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;
3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;
4、負建立推廣公司內部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;
5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的工作;
任職資格:
1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡安全等相關專業(yè)
2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的'邏輯分析能力。
3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內審員、cisa證書者優(yōu)先
內審崗位職責 24
1、負責公司各體系工作運行維護,協(xié)助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進
2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的實施效果。
3、按職能分配,對所負責的部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的.統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。
4、監(jiān)管質量體系管理方案的實施進度及實施效果
5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。
內審崗位職責 25
1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;
2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責與公司各部門協(xié)調,指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;
6、協(xié)調并對接外部法務資源,確保法務服務的.時效性和有效性;
7、根據(jù)公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領導安排的其他工作。
內審崗位職責 26
崗位職責:
1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;
2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調查并依據(jù)公司制度對責任人執(zhí)行處分;
3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內控體系的'建立與完善;
4、負責協(xié)助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯(lián)交易、資產購置與處置、銷售采購業(yè)務等經(jīng)營業(yè)務的審計;
5、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負責協(xié)助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;
7、完成領導交辦的其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗;
3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。
內審崗位職責 27
職位要求:
1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經(jīng)驗,財務、會計、審計等相關專業(yè);
2.熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程,有大型企業(yè)內部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3.優(yōu)秀的'協(xié)調能力和文字功底,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
崗位職責:
1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2.協(xié)調并組織各公司按照集團的要求,在所屬系統(tǒng)內編內控體系文件,進行內部控制;
3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;
5.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。
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