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陜西茯茶文化博物館后勤采買制度范文
陜西茯茶文化博物館后勤采買制度
第一章:總則
為加強(qiáng)對(duì)博物館辦公用品采購的監(jiān)督管理,規(guī)范博物館采購業(yè)務(wù)流程,防范采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),控制采購支出,保證博物館正常經(jīng)營活動(dòng),降低采購成本和付款風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。
第二章:物資采購具體內(nèi)容
一、本制度所指采購物料具體指:
日常辦公用品、耗材:筆、打印紙、筆記本等。
辦公設(shè)備及交通工具:電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤、汽車等。
大型設(shè)備:所有生產(chǎn)經(jīng)營用的機(jī)器、設(shè)備等。
辦公家具:桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等。
接待用品:水果、煙酒、禮品等。
二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指:
大設(shè)備支出。
工程項(xiàng)目支出。
房屋建筑物支出。
第三章:采購業(yè)務(wù)原則
一、采購業(yè)務(wù)原則
1、博物館物資采購應(yīng)堅(jiān)持比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)的原則,確保后勤物資的采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿足博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求,降低經(jīng)營成本。
2、凡博物館辦公用品、辦公設(shè)備的采購必須做到有計(jì)劃,博物館各使用部門負(fù)責(zé)提供采購信息及編制物品需求計(jì)劃,提交行政部匯總,經(jīng)行政部,申請(qǐng)部門、博物館館長審批后,安排行政后勤進(jìn)行采購。物品的采購由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行采購。所提交的采購計(jì)劃要與倉庫物資進(jìn)行核對(duì),做到保證正常需求的前提下,防止超額儲(chǔ)備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實(shí)際做好調(diào)研工作,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)匯報(bào),及時(shí)糾正。
3、供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報(bào)價(jià)的原則,如為單一的供應(yīng)商或獨(dú)家供應(yīng)商,采購部門必須加以說明和解釋;
4.為了節(jié)約采購成本和提高采購效率,一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購,尋找供應(yīng)商并簽訂年度供應(yīng)協(xié)議,減少緊急采購;
5、年度供應(yīng)協(xié)議每年由采購部門和使用部門共同評(píng)估,總經(jīng)理(館長)批復(fù)后,決定是否更換供應(yīng)商;
6、各類采購嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度,超過預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。
第四章、采購流程
一、物資采購流程
1、采購申請(qǐng)
1.1博物館各部門所需物品均由各使用部門提交采購
申請(qǐng),物品請(qǐng)購需填寫《物資請(qǐng)購審批表》。
1.2使用部門應(yīng)盡量提前提出采購申請(qǐng),給予采購部門足夠的采購時(shí)間,采購部門應(yīng)在合理的采購時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成采購任務(wù)。
1.3使用部門按照采購流程完成采購申請(qǐng)的相關(guān)審批
后傳遞至行政后勤部。
2.選擇供應(yīng)商并訂購
行政后勤部應(yīng)對(duì)所需物品選擇至少三家供應(yīng)商,對(duì)采購物品詢價(jià)對(duì)比,提交館長審批,確定供應(yīng)商后簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。
2.1行政后勤部接到請(qǐng)購單后,應(yīng)對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核,確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量,遵循定點(diǎn)采購原則,無定點(diǎn)采購原則的物品遵循“三家比價(jià)”選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購;
2.2采購人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購、不得擅自改變采購內(nèi)容;
2.3采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要維護(hù)時(shí),采購人員需及時(shí)配合相關(guān)部門與供應(yīng)商聯(lián)系。
3.驗(yàn)收
3.1采購貨物到達(dá)后,倉管員應(yīng)立即根據(jù)物資申購單與貨進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫外購入庫單,除一份自留以外,其余傳遞至行政部、財(cái)務(wù)部,分別登記建立臺(tái)賬,驗(yàn)收時(shí),如出現(xiàn)于采購申請(qǐng)不符的,應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄,并填寫書面報(bào)告報(bào)至行政部,及時(shí)補(bǔ)充或更換。
3.2倉管人員需當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收,并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄,需要專業(yè)部門進(jìn)行驗(yàn)收的,入庫單上需要專業(yè)人員驗(yàn)收簽字。
4.付款
行政部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購費(fèi)用申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部在收到采購部遞交的有關(guān)文檔時(shí),必須及時(shí)做好以下審核工作:
4.1檢查所有表單是否填寫完整,是否經(jīng)適當(dāng)審批;
4.2審核需要三家報(bào)價(jià)的采購項(xiàng)目是否有三家報(bào)價(jià),有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理;
4.3是否簽訂并存檔采購合同。
4.4若發(fā)生退貨情況,采購人員需及時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通,并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。
第五章:申請(qǐng)付款基本流程
采購人員填寫《付款申請(qǐng)單》
部門負(fù)責(zé)人審批
相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人審批
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核
館長(總經(jīng)理)審批
會(huì)計(jì)審核合同付款及發(fā)票情況
出納付款會(huì)計(jì)入賬
第六章:附則
固定資產(chǎn)(2000及2000以上)
物資(2000以下
固定資產(chǎn)請(qǐng)購審批表
年月日
付款申請(qǐng)單日期:年月日
資產(chǎn)購置比價(jià)表
年月日
注:需要走招標(biāo)程序采購報(bào)至總公司由公司統(tǒng)一安排掛網(wǎng)招標(biāo),具體流程按照總公司要求執(zhí)行。
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