久久久久无码精品,四川省少妇一级毛片,老老熟妇xxxxhd,人妻无码少妇一区二区

用友T3財務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法

時間:2022-09-19 09:18:04 會計電算化 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

用友T3財務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法2022

  用友T3需要每年做一次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),才能做下一年的賬,下面介紹如何做年度結(jié)轉(zhuǎn)。下面是小編為大家?guī)淼挠糜裈3財務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法2022,歡迎閱讀。

用友T3財務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法2022

  用友T3財務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法

  1.打開系統(tǒng)管理

  2.點擊系統(tǒng)菜單選擇注冊

  3.用戶名 輸入賬套主管的編碼,選擇需要年結(jié)的賬套和年度

  4.登錄后,選擇年度賬下的建立

  5.出現(xiàn)建立年度賬對話框,點擊確認

  6.確認建立年度賬,點擊是

  7.等待建立年度賬。

  8.新年度賬建立成功

  9.回到系統(tǒng)管理界面,點擊系統(tǒng)菜單下的注銷按鈕

  10.再點擊系統(tǒng)菜單下的注冊

  11.把會計年度改成新年度,其他還是剛才的設(shè)置

  12.登錄后,點擊年度帳——》結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)——》總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)(如果啟用了其他模塊,要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊,最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬)

  13.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),點擊確認

  14.結(jié)轉(zhuǎn)完成,出現(xiàn)正常結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù)。

  拓展閱讀:用友財務(wù)軟件T3總賬報表賬務(wù)處理

  一、期初余額錄入

  總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應(yīng)錄入→錄完后點試算→結(jié)果平衡后點對賬→對賬正確后退出

  注:

  A、若某些科目有設(shè)置輔助核算,錄入數(shù)據(jù)時,須雙擊該科目進入再根據(jù)各輔助項錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)

  B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例:2010年1月),此時的期初余額為2006年12月底余額

  C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例:2010年9月),此時的期初余額為2010年8月底余額,須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入,而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動反算

  二、總帳系統(tǒng)日常操作

  1、進入用友通

  打開用友通→輸入操作員編號(例:001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

  2、填制憑證

  點擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證

  注:可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

  3、出納簽字

  本月所有憑證錄入完成后,點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

  4、審核憑證

  本月所有憑證錄入完成后,點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

  5、記帳

  以記帳權(quán)限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡,點確定即可)→提示記帳完畢后,點確定,完成記帳工作

  6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤)

  做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前,前面的憑證必須先審核、記賬后,才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點總帳→點期末→點轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)

  注:轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬,按上面流程操作即可

  7、完成本月總帳工作后,需要做月末結(jié)帳

  進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點月末結(jié)帳→下一步→對賬→(出現(xiàn)每月工作報告)下一步→結(jié)賬。

  8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯,需返回修改時,只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后,才能修改憑證。

  (1)、取消結(jié)賬

  以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結(jié)帳→選擇需要反結(jié)賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6 ,輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結(jié)賬。

  (2)、取消記賬

  A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H ,提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” →點確定→點退出

  B、點總帳→點憑證→點“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài),例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點確定即完成反記賬。

  (3)、取消審核

  以審核權(quán)限的操作員進入用友通→點財務(wù)會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的.審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

  (4)、取消出納簽字

  以出納權(quán)限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

  (5)、完成以上三個步驟后,即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

  (6)、憑證修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

  注:所有損益類科目若有沖減時,必須做與藍字憑證中科目方向一致,金額用負數(shù)表示。

  例:沖減管理費用 借:現(xiàn)金 100.00

  借:管理費用—水電費 —100.00

  利息收入 借:銀行存款 200.00

  借:財務(wù)費用——利息收入——200.00

  沖減主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款 100.00

  貸:主營業(yè)務(wù)收入 —100.00

【用友T3財務(wù)軟件年度賬結(jié)賬方法】相關(guān)文章:

用友T3如何復(fù)制賬套03-05

用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法01-27

用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟04-29

最新用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟03-14

最新用友T3操作流程詳解10-17

用友T3軟件新建賬套操作流程02-24

用友T3軟件年結(jié)常見問題01-17

用友軟件建立套賬操作步驟03-04

用友T3普及版如何建立賬套04-13