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內部審計業(yè)務考試多選題練習附答案

時間:2020-10-22 15:15:33 內審員考試 我要投稿

2017年內部審計業(yè)務考試多選題練習(附答案)

  1、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》規(guī)定,內部審計人員在辦理審計事項時,除應當嚴格遵守內部審計職業(yè)規(guī)范,忠于職守外,還必須做到( ABCD )

2017年內部審計業(yè)務考試多選題練習(附答案)

  A、獨立 B、客觀

  C、公正 D、保密

  2、下列哪些職責,屬于《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》中所規(guī)定的內部審計機構的職責( ABCD)

  A、對本單位及所屬單位的財政收支、財務收支及其有關的經(jīng)濟活動進行審計

  B、對本單位內設機構及所屬單位領導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計

  C、對本單位及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審

  D、單位主要負責人或者權力機構要求辦理的審計事項

  3、中國內部審計準則體系由(BCD )組成。

  A、中國內部審計準則 B、內部審計基本準則

  C、內部審計具體準則 D、內部審計實務指南。

  4、審計計劃一般包括(ABC )

  A、年度審計計劃 B、項目審計計劃

  C、審計方案 D、專項審計計劃。

  5、審計證據(jù)包括以下哪幾種(ABCD)

  A、書面證據(jù) B、實物證據(jù) C、視聽電子證據(jù)

  D、口頭證據(jù)

  6、審計通知書應包括以下哪些基本內容( ACDEF )

  A、被審計單位及審計項目名稱 B、審計目的及審計范圍

  C、審計時間 D、被審計單位提供的具體資料和其他必要的協(xié)助

  E、審計小組名單 F、內部審計機構及其負責人的'簽章和簽發(fā)日期

  7、審計方案應包括以下基本內容( ABC D )。

  A、具體審計目的 B、具體審計方法和程序

  C、預定的執(zhí)行人及執(zhí)行日期,其他有關內容 D、其他有關內容

  8、內部審計人員在審計工作中編制審計工作底稿的目的是(ABCDEF)

  A、為形成審計報告提供依據(jù) B、說明審計目標的實現(xiàn)程度;

  C、為評價內部審計工作質量提供依據(jù)

  D、證實內部審計機構及人員是否遵循內部審計準則

  E、為以后的審計工作提供參考 F、提高內部審計人員的專業(yè)素質

  9、審計工作底稿應載明下列主要事項( ABC D )。

  A、審計事項及其期間或截止日期 B、審計程序的執(zhí)行過程和執(zhí)行結果記錄

  C、審計人員的審計結論 D、審計人員、復核人員姓名

  10、下列屬于內部審計機構職責的是( BCD )

  A、對本單位負責人的任期經(jīng)濟責任進行審計

  B、對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計

  C、對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計

  D、對本單位及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審

  11、"獨立審計"是我國審計監(jiān)督的一項重要原則。審計的獨立性,具體表現(xiàn)在( ABD )

  A、組織上的獨立性 B、職權上的獨立性

  C、適用法律的獨立性 D、經(jīng)濟上的獨立性

  E、行政制裁的獨立性

  12、內部審計是相對外部審計而言。根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定,我國實施內部審計的審計機構包括( ABE )

  A、部門內部審計機構 B、企業(yè)內部審計機構

  C、會計師事務所 D、審計事務所

  E、事業(yè)單位內部審計機構

  13、觀察是審計人員實地察看被審計單位的下列哪些事項,以獲取審計證據(jù)的方法(ABCD)。

  A、內部控制執(zhí)行情況 B、經(jīng)營場所

  C、有關業(yè)務活動 D、實物資產(chǎn)

  14、審計人員了解內部控制時,可采用以下程序( ABCD )。

  A、合理利用以往審計經(jīng)驗 B、觀察被審計單作業(yè)活動

  C、詢問被審計單位有關人員 D、選擇具有代表性的交易進行穿行測試

  15、評價審計證據(jù)適當性時,審計人員一般應考慮( ABD )。

  A、審計證據(jù)的相關性 B、審計證據(jù)的充分性

  C、審計證據(jù)的來源和及時性 D、審計證據(jù)的可靠性

  16、壞賬準備的實質性測試一般應包括( ABCD )。

  A、核對壞賬準備明細賬與總賬余額是否相符 B、審查壞賬準備的計提

  C、分析性復核 D、審查長期掛賬的應收帳款

  17、固定資產(chǎn)折舊審計的主要目標在于確定( BD )。

  A、折舊總體的合理性 B、折舊政策和方法是否符合國家有關規(guī)定

  C、是否所有在用固定資產(chǎn)均提了折舊 D、折舊額的計算是否正確

  18、根據(jù)《江蘇省農村信用社稽核工作暫行辦法》的規(guī)定,下列哪些縣級聯(lián)社配備的專職稽核員數(shù)量符合規(guī)定要求( BCD )

  A、S聯(lián)社有36個營業(yè)機構,配備專職稽核員4人。

  B、Y聯(lián)社有20個營業(yè)機構,配備專職稽核員6人。

  C、K聯(lián)社有18個營業(yè)機構,配備專職稽核員3人。

  D、W聯(lián)社有42個營業(yè)機構,配備專職稽核員10人。

  19、根據(jù)《江蘇省農村信用社稽核工作暫行辦法》的規(guī)定,稽核部門可以采取以下哪些方式進行稽核( ABCD )

  A、現(xiàn)場稽核 B、非現(xiàn)場稽核

  C、交叉稽核 D、其它方式稽核

  20、制定《江蘇省農村信用社稽核工作考核辦法》的主要目的是( ABCD )

  A、加強和推動全省農村信用社稽核工作 B、強化內部控制機制

  C、全面客觀地評價基層聯(lián)社稽核工作情況和業(yè)績 D、有效防范經(jīng)營風險

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