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生產(chǎn)企業(yè)出口退(免)稅申報(bào)流程詳解2017
如何使用擎天出口貨物退(免)稅申報(bào)管理系統(tǒng)進(jìn)行退(免)稅申報(bào)?申報(bào)的流程是怎樣的?下面是yjbys小編為大家?guī)淼纳a(chǎn)企業(yè)出口退(免)稅申報(bào)流程詳解的知識(shí),歡迎閱讀。
下載申報(bào)系統(tǒng)軟件
1登錄網(wǎng)站
百度搜索:出口退稅服務(wù)平臺(tái)(www.chinackts.com)
2下載軟件
登錄出口退稅服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站,點(diǎn)擊下載中心,選擇與您企業(yè)類型匹配的申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行下載并安裝;
首次安裝請(qǐng)選擇“完整包”,后續(xù)升級(jí)請(qǐng)下載“升級(jí)包”。
溫馨提示
安裝過程及使用期間遇到任何問題,您都可以撥打擎天客服熱線400-101-0066進(jìn)行咨詢。
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程
生產(chǎn)企業(yè)出口退(免)稅申報(bào)流程自2015年9月申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)以后有所調(diào)整,目前的申報(bào)流程有以下六個(gè)步驟:
1錄入當(dāng)期需要申報(bào)
的所有數(shù)據(jù)
錄入單證不齊
(如果當(dāng)期無申報(bào)數(shù)據(jù),則無需錄入)
如:出口貨物明細(xì)、出口沖減、運(yùn)保傭扣減;
錄入單證齊全
(如果當(dāng)期無申報(bào)數(shù)據(jù),則無需錄入)
如:收齊前期數(shù)據(jù)、出口沖減;
錄入免稅、視同內(nèi)銷
(如果當(dāng)期無申報(bào)數(shù)據(jù),則無需錄入)
如:不予免抵退稅出口貨物勞務(wù)(免稅);
新增空的增值稅表
在未進(jìn)行征免稅申報(bào)前,無增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù),企業(yè)可進(jìn)入“增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入”,直接點(diǎn)擊新增,保存,暫不填寫數(shù)據(jù),務(wù)必執(zhí)行此操作。
2免抵退預(yù)申報(bào)
將預(yù)申報(bào)文件上傳至電子稅務(wù)局(常州除外),讀入預(yù)申報(bào)反饋,檢查預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)是否存在疑點(diǎn)。
如有疑點(diǎn),對(duì)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。
數(shù)據(jù)無疑點(diǎn)后,進(jìn)入下一步↓↓
3征免稅明細(xì)申報(bào)
將SB文件導(dǎo)入網(wǎng)上辦稅廳或電子稅務(wù)局(以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),常州除外),將增值稅表填寫完整。
4修改申報(bào)軟件中空白的增值稅表
根據(jù)企業(yè)所取得的增值稅納稅申報(bào)表,進(jìn)入申報(bào)軟件中的“增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入”進(jìn)行修改。
5免抵退正式申報(bào)
將正式申報(bào)文件上傳至電子稅務(wù)局(常州除外)。
6打印、備案資料
需要整理、留存相關(guān)單證進(jìn)行備檔、備查(以下單證企業(yè)留存時(shí)限為5年):
1、外貿(mào)企業(yè)購貨合同、外貿(mào)企業(yè)購貨合同、生產(chǎn)企業(yè)收購非自產(chǎn)貨物出口的購貨合同,包括一筆購銷合同下簽訂的補(bǔ)充合同等;
2.出口貨物裝貨單;
3.出口貨物運(yùn)輸單據(jù)(包括:海運(yùn)提單、航空運(yùn)單、鐵路運(yùn)單、貨物承運(yùn)單據(jù)、郵政收據(jù)等承運(yùn)人出具的貨物單據(jù),以及出口企業(yè)承付運(yùn)費(fèi)的國內(nèi)運(yùn)輸單證)
四類企業(yè)、啟運(yùn)港退稅的企業(yè)不享受無紙化退稅政策,需打印報(bào)表遞送至主管稅務(wù)局進(jìn)行人工審核:
(報(bào)關(guān)單預(yù)錄入單、外銷發(fā)票、正式申報(bào)回執(zhí)、申報(bào)匯總表等)
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