信貸稽核崗位職責
稽核崗位是負責對分支機構、事業(yè)部及投資子公司進行日常業(yè)務稽核與內部審計的職能部門,下設檔案管理中心。接下來小編搜集了信貸稽核崗位職責,歡迎查看,希望幫助到大家。
信貸稽核崗位職責一
一、負責對分支機構、事業(yè)部進行定期稽核和專項稽核,并出具稽核報告。
二、負責對分支機構、事業(yè)部負責人進行離任審計,并出具審計報告。
三、經(jīng)公司授權負責對投資子公司進行年度內部審計和離任審計,并出具審計報告。
四、負責建立公司各類擔保業(yè)務的審核制度,并參與新品種業(yè)務及大額業(yè)務超受理機構權限、的審批工作。
五、負責對分支機構、事業(yè)部受理的各類業(yè)務進行月度檢查和風險案例跟蹤,對其操作合規(guī)性進行考量,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
六、負責對擔保業(yè)務檔案進行整理、歸檔,并對庫房進行日常管理。
七、負責與分支機構之間的借、調他證工作。
八、個人資信查詢系統(tǒng)的管理及費用結算工作。
九、公司授權的其他管理職能或領導交辦的其他工作。
信貸稽核崗位職責二
1、辦理現(xiàn)金支付工作和內部銀行結算業(yè)務。
2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。
5、清繳各種賬務費用。
6、編制內部銀行對賬調節(jié)表。
7、及時向部門領導匯報資金情況。
8、完成領導交辦的其它事項。
信貸稽核崗位職責三
第一條:每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進行考核;
第二條:每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范以及質檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務用語和服務規(guī)范的.要求;
第三條:每天檢查員工的通話記錄,當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理誤操作及時取消除外、;
第四條:每天抽聽有異常的客戶退回或保留的錄音、從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要,會及時的開專題錄音分享培訓,爭取關鍵指標的提高;
第五條:在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領導,及時解決客戶問題,杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生;
第六條:做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容,每月匯總一次交至主管處,為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據(jù);
第七條:如有異常情況,直接告知主管助理列入早會內容,進行重要話術進行統(tǒng)一講解和對相關問題統(tǒng)一口徑,并對違反業(yè)務流程操作及現(xiàn)場紀律等進行通報批評;
第八條:在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理,以便一線員工能夠更加有效的處理訂單;
第九條:負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱,同時,完成公司安排之其它工作。
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